Как можно узнать систему налогообложения ИП



Иногда предпринимателям требуется выяснить, какой конкретно режим налогообложения актуален для них. Причем данную информацию нередко необходимо получить и в отношении бизнес-партнеров. В реальности ничего сложного здесь нет. Все что надо знать – это ИНН.

Так как узнать систему налогообложения ИП самостоятельно? Об этом рассказывается ниже.

Общая информация

Система обложения налогами, которую применяет предприниматель, позволяет судить об:

• использующейся ставке;
• способах перечисления средств;
• методах бухучета.

Одним из важных факторов организации взаимодействия с партнерами следует считать информацию относительно оплаты НДС. Такие сведения обычно оказываются весьма полезны контрагентам.

Читайте также: Как правильно стать дилером компании

В то же время некоторым начинающим индивидуальным предпринимателям иной раз приходится уточнять, какой именно налог они платят. Это же нередко требуется и при переходе на новый фискальный режим.

Вы должны понимать, что даже в процессе работы позволяется выбирать для себя другую, более выгодную систему, при условии, что ваша фирма отвечает перечисленным в законе критериям. Здесь достаточно подать уведомление о переходе на удобную форму налогообложения в ФНС по месту нахождения. Есть, впрочем, один момент, который многие ИП упускают из вида – переход происходит не сразу, а лишь с началом нового отчетного периода.

Виды налогообложения

Сама по себе система налогообложения определяется как совокупность:

Полезное:  Как узнать задолженность по налогам ИП

• нормативных документов;
• обязательных платежей;
• методов и порядка взимания средств.

Для каждого типа используются свои специфические составляющие:

• объекты;
• ставки;
• льготы;
• сроки подачи отчетов.

На данный момент в нашей стране используются пять режимов обложения налогами:

• ОСН (общий);
• УСН (упрощенный);
• ЕНВД (единый налог с вмененного дохода);
• ЕСХН (вариант ЕНВД для аграриев);
• патент.

Читайте также: Как узнать юридический адрес ИП по его ИНН

ИНН – что это

Данным сокращением обозначается уникальный код, присвоенный налогоплательщику. Он есть у каждого физического и юридического лица. Представляет собой набор цифр, состоящий из 12 позиций. Первые две из них указывают на регион регистрации.

ИНН является обязательным атрибутом и потому приводится в:

• регистрационных и учредительных бумагах;
• справках;
• контрактах;
• отчетности.

С помощью ИНН фискальное ведомство без труда идентифицирует любого плательщика налогов в стране.

Подробнее о системах налогообложения

Для того чтобы вести максимально эффективную хозяйственную деятельность, каждому индивидуальному предпринимателю следует хорошо разбираться в достоинствах и недостатках всех режимов. Лишь обладая такими знаниями, удается выбрать для себя наиболее оптимальный вариант.

Самой распространенной на сегодняшний день является общая система. Ее применяют в равной степени часто как для юридических лиц, так в отношении физических. В той ситуации, когда субъект предпринимательской деятельности в момент регистрации не выразил желания выбрать другой формат уплаты налогов или решил не использовать льготные режимы, ему устанавливают именно ОСН. Здесь в бюджет взимают сборы:

Полезное:  Какое налогообложение применяет КФХ в 2023 году

• на прибыль (с компаний 20 процентов, с ИП – 13);
• имущество (ставка определяется на уровне регионов);
• НДС (в зависимости от номенклатуры товара бывает и 0,1, и 18 процентов).

Обычно упрощенную систему (УСН) выбирают начинающие предприниматели или недавно отрытые ООО. Данный режим назначают лишь при условии соответствия определенным ограничениям, касающимся:

• числа работников;
• суммы годовой прибыли;
• наличия транспортных средств.

Плательщику позволяют выбрать один из нижеприведенных льготных форматов:

• в первом случае учитываются лишь доходы и с них взимают 6 процентов;
• во втором – отнимают затраты и с остатка прибыли берут 15%.

Если действует УСН, то хозяйствующий субъект использует и упрощенную форму как налогового, так и бухгалтерского учета. При уплате сбора с совокупного дохода разрешается вычитать из него сумму необходимую на перечисление страховых взносов.

ЕНВД – это еще одна льготная система, предполагающая внесение фиксированных платежей на вмененный доход. Позволяется ее применять ИП при:

• небольшом числе сотрудников;
• малом обороте;
• выборе определенных видов деятельности по ОКВЭД.

Здесь от бизнесмена требуют уплачивать только один налог, но его ставка не зависит от извлеченной прибыли.

Патент разрешается лишь для очень небольших предприятий трудящихся в определенных сферах (обычно это предоставление услуг населению). ИП потребуется всего лишь раз в год покупать разрешительный документ и спокойно работать, ни о чем более не тревожась.

Полезное:  Какие налоги платит ИП в 2023 году

Читайте также: Как считается КБК пени по УСН

ЕСХН – это во многом идентичный ЕНВД фискальный сбор, применяющийся исключительно для субъектов:

• производящих сельскохозяйственную продукцию;
• перерабатывающих ее;
• реализующих.

Причем все три этапа предприятие должно осуществлять самостоятельно.

Как же узнать режим налогообложения, действующий в отношении ИП?

Как говорилось в начале статьи, сделать это совершенно нетрудно: достаточно знать ИНН. Данный код (если речь идет о контрагенте) указывается в исходящих от него документах.

На сегодняшний момент существует несколько вполне удобных вариантов, что позволяет найти искомое за максимально короткий срок.

Проще всего это сделать онлайн. Для этого необходимо только перейти на:

• официальный веб-ресурс ФНС;
• портал Госуслуги (если вы там зарегистрированы).

Вся информация, касающаяся вас, находится непосредственно в Личном кабинете. Чтобы попасть в него, следует предварительно получить в налоговой личную регистрационную карту. Причем можно обратиться в любое отделение, имея при себе лишь паспорт.

Избегайте пользоваться сомнительными сайтами, предлагающими подобного рода услуги – обычно через них действуют мошенники.

Прояснить для себя вопрос нетрудно, нанеся визит в налоговую по месту своей регистрации. Если речь идет о контрагенте – отправляйтесь в отделение, где он стоит на учете.

Допустимо получить требуемое и посредством звонка на горячую линию ФНС (номер телефона имеется на сайте ведомства).

Бесплатная консультация юриста!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: